{"id":11,"date":"2018-01-29T10:56:54","date_gmt":"2018-01-29T10:56:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.senaatti.fi\/yhteiskuntavastuuraportti2019\/?page_id=11"},"modified":"2024-09-03T07:38:53","modified_gmt":"2024-09-03T07:38:53","slug":"taloudelliset-tavoitteet-ja-tulokset","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.senaatti.fi\/yhteiskuntavastuuraportti2019\/vuosi-2019\/taloudelliset-tavoitteet-ja-tulokset\/","title":{"rendered":"Taloudelliset tavoitteet ja tulokset"},"content":{"rendered":"
\n
Kokonaistulos oli 114 milj. euroa, mik\u00e4 ylitti budjettitavoitteen 41 milj. eurolla. Keskeisin syy tulosylitykseen oli onnistunut kiinteist\u00f6myynti.<\/li>\n
Vuokrauksen tulos 67 milj. euroa ylitti tavoitteen 16 milj. eurolla, mik\u00e4 johtui budjetoitua pienempin\u00e4 toteutuneista kiinteist\u00f6kuluista.<\/li>\n
Kiinteist\u00f6myynnin tulos oli 47 milj. euroa ja tavoite oli 22 milj. euroa. Kiinteist\u00f6jen toteutunut myynti oli 107 milj. euroa.<\/li>\n
Senaatti saavutti haasteellisen 100 milj. euron toimitilakustannusten vuosis\u00e4\u00e4st\u00f6tavoitteen kuudessa vuodessa, mik\u00e4 oli kaksi vuotta tavoitetta nopeammin.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
Tulos ja liikevaihto [milj. euroa]<\/caption>\n
\n
\n
Vuosi<\/th>\n
Tulos<\/th>\n
Liikevaihto<\/th>\n
Liikevaihdon kasvu-%<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
\n
\n
2015<\/td>\n
199<\/td>\n
622<\/td>\n
-0.5<\/td>\n<\/tr>\n
\n
2016<\/td>\n
113<\/td>\n
599<\/td>\n
-3.8<\/td>\n<\/tr>\n
\n
2017<\/td>\n
157<\/td>\n
621<\/td>\n
3.7<\/td>\n<\/tr>\n
\n
2018<\/td>\n
64<\/td>\n
638<\/td>\n
2.8<\/td>\n<\/tr>\n
\n
2019<\/td>\n
114<\/td>\n
647<\/td>\n
1.3<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
Vuokrauksen tulos oli 67,4 (42,3) milj. euroa, ja se ylitti budjetin 16,3 milj. eurolla. Keskeisin syy oli budjetoitua pienempin\u00e4 toteutuneet kiinteist\u00f6kulut. Lis\u00e4ksi vuokrauksen liikevaihdon hienoinen kasvu n\u00e4kyy tuloksen kasvussa. Vuoden 2018 heikompi tulos 42,3 milj euroa johtui 24 milj. euron pakollisesta kuluvarauksesta suljettujen alueiden rakennusten purkukuluihin.<\/p>\n
Vuokrauksen liikevaihto kasvoi hieman ja oli 646,6 (638,5) milj. euroa. Se ylitti budjettitavoitteen 15,8 milj. eurolla. T\u00e4m\u00e4 johtui p\u00e4\u00e4osin edelleenvuokrauksen kasvusta, kun aikaisemmin virastojen ja laitosten yksityisilt\u00e4 markkinoilta vuokraamat tilat ovat siirtyneet Senaatille edelleen vuokrattaviksi.<\/p>\n
Palvelujen myynti kasvoi edellisvuodesta ja oli 20,1 (17,3) milj. euroa. Palvelujen myynnin kasvusta noin puolet tulee puhtauspalveluista ja toinen puoli aula- ja vartiointipalveluista.<\/p>\n
Kiinteist\u00f6j\u00e4 ja kiinteist\u00f6yhti\u00f6it\u00e4 myytiin 107,1 milj. eurolla. Tavoitteeksi oli asetettu 100 milj. euroa. Senaatin kiinteist\u00f6myynti ja -kehitt\u00e4mistoiminta on ollut tuloksellista useampana vuonna, mik\u00e4 n\u00e4kyy myynnin tuloksessa. Lis\u00e4ksi markkinatilanne on edesauttanut hyv\u00e4\u00e4n myynnin tulokseen.<\/p>\n
Korolliset velat (valtio- ja rahoituslainat) olivat vuoden lopussa 1 425,8 (1\u00a0512,6) milj. euroa. Lainoista valtion lainaa oli 1 191,9 (1 213,9) milj. euroa ja rahoituslaitoksilta 233,9 (298,6) milj. euroa.<\/p>\n
Toimitilas\u00e4\u00e4st\u00f6t kaksi vuotta etuajassa<\/h2>\n
Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkailleen tarjoamansa palvelut ja ty\u00f6ymp\u00e4rist\u00f6ratkaisut kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Strategisena tavoitteena oli saavuttaa valtiolle 100 miljoonan euron vuosittaiset s\u00e4\u00e4st\u00f6t toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa vuoteen 2022 menness\u00e4. S\u00e4\u00e4st\u00f6t toteutetaan uusilla ty\u00f6ymp\u00e4rist\u00f6ratkaisuilla ja valtiolle tarpeettomien kiinteist\u00f6jen myynneill\u00e4.<\/p>\n
Toteutimme 100 milj. euron valtion toimitilakustannusten vuosis\u00e4\u00e4st\u00f6tavoitteen kuudessa vuodessa, mik\u00e4 on kaksi vuotta tavoitetta nopeammin.<\/p>\n
Kumulatiivisesti s\u00e4\u00e4st\u00f6j\u00e4 on toteutunut jo l\u00e4hes 300 miljoonaa euroa.<\/p>\n